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NOTA DE EMPENHO 2019NE001772

Favorecido

FMS-PREF.M.DE CANTANHEDE
R$ 12.463,74
 

CPF/CNPJ:

11344175000132

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001772 20/02/2019 12.463,74 12.463,74 12.463,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001772 20/02/2019 8.310,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010718 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002466 25/04/2019 4.154,58 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
2019NE005603 09/07/2019 4.154,58 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: reforço indevido
2019NE005659 09/07/2019 -4.154,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003766 22/02/2019 0,00 8.309,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005921 30/04/2019 0,00 4.154,58 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005072 30/04/2019 0,00 4.153,58 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005760 30/04/2019 0,00 -4.153,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008837 22/02/2019 0,00 0,00 8.309,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011556 08/05/2019 0,00 0,00 4.154,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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