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NOTA DE EMPENHO 2019NE001759

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BREJO
R$ 20.504,85
 

CPF/CNPJ:

12512462000177

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001759 20/02/2019 20.504,85 20.504,85 20.504,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001759 20/02/2019 13.670,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010705 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002454 25/04/2019 6.834,95 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
2019NE005591 09/07/2019 6.834,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: reforço indevido
2019NE005627 09/07/2019 -6.834,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003741 22/02/2019 0,00 13.669,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005910 30/04/2019 0,00 6.834,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005061 30/04/2019 0,00 6.833,95 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2019NL005722 30/04/2019 0,00 -6.833,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009054 22/02/2019 0,00 0,00 13.669,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011543 08/05/2019 0,00 0,00 6.834,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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