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NOTA DE EMPENHO 2019NE001753

Favorecido

FMS-FUNDO M.DE BOA VISTA DO GURUPI
R$ 5.089,35
 

CPF/CNPJ:

13932149000150

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001753 20/02/2019 5.089,35 5.089,35 5.089,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001753 20/02/2019 3.393,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010701 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março /2019
2019NE002440 25/04/2019 1.696,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
2019NE005586 09/07/2019 1.696,45 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
2019NE005656 09/07/2019 -1.696,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003733 22/02/2019 0,00 3.392,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005906 30/04/2019 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005057 30/04/2019 0,00 1.695,45 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2019NL005714 30/04/2019 0,00 -1.695,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009054 22/02/2019 0,00 0,00 3.392,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011543 08/05/2019 0,00 0,00 1.696,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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