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NOTA DE EMPENHO 2019NE000700

Favorecido

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

13816886000198

Emissão:

19/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000700 19/03/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.
2019NE000700 19/03/2019 193.603,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE011614 19/03/2019 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para ajuste de valor de data ref, pagamento realizado pelo bb pague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002744, 210901-21901 2019NL005012
2019NE002744 02/04/2019 -193.602,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.
2019NL002247 19/03/2019 0,00 193.602,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para ajuste de valor de data ref, pagamento realizado pelo bb pague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002744, 210901-21901 2019NL005012
2019NE002744 02/04/2019 0,00 -193.602,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004515 02/04/2019 0,00 0,00 193.602,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento para ajuste de valor de data ref, pagamento realizado pelo bb pague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002744, 210901-21901 2019NL005012
2019NE002744 02/04/2019 0,00 0,00 -193.602,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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