Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01035

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA
R$ 167.781,25
 

CPF/CNPJ:

11379508000169

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01035 08/03/2018 33.557,25 167.781,25 167.781,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01035 08/03/2018 33.557,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02711 10/04/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03668 04/05/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09513 10/09/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12541 22/11/2018 33.555,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01865 09/03/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03939 10/04/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05336 04/05/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12791 10/09/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16644 22/11/2018 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01892 09/03/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03717 11/04/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB09391 31/07/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB11583 10/09/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB14720 23/11/2018 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,