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NOTA DE EMPENHO 2018NE00521

Favorecido

ASSOC.COMUNIT.LOTEAMENTO PRESIDENTE VARGAS
R$ 29.029,90
 

CPF/CNPJ:

03413776000121

Emissão:

22/06/2018

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

131255/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Mutirão Rua Digna

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORA-CAO CONF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00521 22/06/2018 145.149,48 29.029,90 29.029,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORA-CAO CONF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA
2018NE00521 22/06/2018 145.149,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE N.521. (ORDEM SUPERIORES)
2018NE01056 31/12/2018 -116.119,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01216 03/08/2018 0,00 29.029,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00750 14/08/2018 0,00 0,00 29.029,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06724 OB - 2018OB00750 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 15082018
2018NS00043 14/08/2018 0,00 0,00 -29.029,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00778 17/08/2018 0,00 0,00 29.029,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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