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NOTA DE EMPENHO 2017NE06395

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES
R$ 600.000,00
 

CPF/CNPJ:

12671254000110

Emissão:

19/07/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

062165/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESAS COM CUSTEIO DAACOES DA ASSIASTENCIA ASAUDE DE MATOES CONFORMEPORTARIA 434/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06395 19/07/2017 600.000,00 600.000,00 600.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESAS COM CUSTEIO DAACOES DA ASSIASTENCIA ASAUDE DE MATOES CONFORMEPORTARIA 434/2017
2017NE06395 19/07/2017 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESA COM A PORT. 434/2017
2017NE13835 18/12/2017 1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14368 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10285 19/07/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14325 18/09/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15145 03/10/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18354 27/11/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20015 18/12/2017 0,00 120.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08704 19/07/2017 0,00 0,00 120.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2017GR00048 20/07/2017 0,00 0,00 -120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09273 02/08/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12137 18/09/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13027 03/10/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16020 27/11/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17615 18/12/2017 0,00 0,00 120.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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