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NOTA DE EMPENHO 2017NE02616

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES
R$ 64.006,20
 

CPF/CNPJ:

12671254000110

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02616 18/04/2017 12.802,04 57.604,68 51.204,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02616 18/04/2017 12.802,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04869 08/06/2017 12.801,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07062 03/08/2017 12.801,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11389 03/11/2017 6.400,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11785 07/11/2017 19.201,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04470 27/04/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05219 10/05/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07879 12/06/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09242 04/07/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11488 07/08/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14111 14/09/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16977 03/11/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17829 16/11/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19542 12/12/2017 0,00 6.400,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04022 02/05/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB04638 10/05/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB06732 12/06/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB08140 10/07/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB09813 09/08/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB11958 15/09/2017 0,00 0,00 6.400,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11958 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00396 15/09/2017 0,00 0,00 -6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB13568 11/10/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB14925 06/11/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB16675 05/12/2017 0,00 0,00 6.400,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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