CPF/CNPJ:
12281734000175
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02687 | 19/04/2017 | 67.034,04 | 301.648,68 | 268.132,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02687 | 19/04/2017 | 67.034,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04955 | 09/06/2017 | 67.033,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07139 | 03/08/2017 | 67.033,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11465 | 03/11/2017 | 33.516,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11889 | 08/11/2017 | 100.549,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04577 | 27/04/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05394 | 10/05/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07950 | 12/06/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09348 | 04/07/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11572 | 07/08/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14193 | 14/09/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17054 | 03/11/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17905 | 16/11/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19633 | 12/12/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04069 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04714 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06801 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08209 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09882 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12027 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12027 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00465 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13638 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14994 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16744 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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