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NOTA DE EMPENHO 2017NE02644

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERITORO
R$ 43.509,60
 

CPF/CNPJ:

12253549000177

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02644 19/04/2017 8.702,72 39.157,74 34.806,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02644 19/04/2017 8.702,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04910 09/06/2017 8.701,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07089 03/08/2017 8.701,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11421 03/11/2017 4.350,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11830 08/11/2017 13.052,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04511 27/04/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05247 10/05/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07907 12/06/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09291 04/07/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11519 07/08/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14141 14/09/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17006 03/11/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17859 16/11/2017 0,00 4.350,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19581 12/12/2017 0,00 4.350,86 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04063 02/05/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB04665 10/05/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB06759 12/06/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB08167 10/07/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB09840 09/08/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB11985 15/09/2017 0,00 0,00 4.350,86
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11985 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00423 15/09/2017 0,00 0,00 -4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB13596 11/10/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB14952 06/11/2017 0,00 0,00 4.350,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB16702 05/12/2017 0,00 0,00 4.350,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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