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NOTA DE EMPENHO 2017NE02498

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 134.965,50
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02498 18/04/2017 26.993,90 121.468,05 107.971,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02498 18/04/2017 26.993,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04744 08/06/2017 26.992,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06968 03/08/2017 26.992,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11310 03/11/2017 13.496,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11686 07/11/2017 40.489,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04364 26/04/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05100 09/05/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07748 09/06/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09160 04/07/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11414 07/08/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14017 14/09/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16889 03/11/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17506 10/11/2017 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19440 11/12/2017 0,00 13.496,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03941 02/05/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB04564 10/05/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB06658 12/06/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB08066 10/07/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB09739 09/08/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB11883 15/09/2017 0,00 0,00 13.496,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11883 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00321 15/09/2017 0,00 0,00 -13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB13492 11/10/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB14851 06/11/2017 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB16601 05/12/2017 0,00 0,00 13.496,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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