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NOTA DE EMPENHO 2017NE02612

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MARAJA DO SENA
R$ 15.185,60
 

CPF/CNPJ:

11771351000112

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02612 18/04/2017 3.037,92 13.666,14 12.147,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02612 18/04/2017 3.037,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04863 08/06/2017 3.036,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07058 03/08/2017 3.036,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11385 03/11/2017 1.518,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11779 07/11/2017 4.555,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04466 27/04/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05215 10/05/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07869 12/06/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09238 04/07/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11484 07/08/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14107 14/09/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16973 03/11/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17823 16/11/2017 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19532 12/12/2017 0,00 1.518,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04014 02/05/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB04634 10/05/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB06728 12/06/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB08136 10/07/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB09809 09/08/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB11954 15/09/2017 0,00 0,00 1.518,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11954 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00392 15/09/2017 0,00 0,00 -1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB13564 11/10/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB14921 06/11/2017 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB16671 05/12/2017 0,00 0,00 1.518,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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