Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02596

Favorecido

FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES
R$ 21.612,70
 

CPF/CNPJ:

11423168000126

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02596 18/04/2017 4.323,34 19.450,53 17.289,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02596 18/04/2017 4.323,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04844 08/06/2017 4.322,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07048 03/08/2017 4.322,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11375 03/11/2017 2.161,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11764 07/11/2017 6.483,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04443 26/04/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05203 10/05/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07854 12/06/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09228 04/07/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11474 07/08/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14095 14/09/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16960 03/11/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17813 16/11/2017 0,00 2.161,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19519 12/12/2017 0,00 2.161,17 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04003 02/05/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB04624 10/05/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB06718 12/06/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB08126 10/07/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB09799 09/08/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB11944 15/09/2017 0,00 0,00 2.161,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11944 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00382 15/09/2017 0,00 0,00 -2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB13554 11/10/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB14911 06/11/2017 0,00 0,00 2.161,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB16661 05/12/2017 0,00 0,00 2.161,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,