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NOTA DE EMPENHO 2017NE01675

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER
R$ 197.680,24
 

CPF/CNPJ:

11415540000152

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01675 27/03/2017 331.784,79 197.680,24 197.680,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01675 27/03/2017 331.784,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08132 21/08/2017 -82.946,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13053 05/12/2017 -48.324,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14878 29/12/2017 -2.833,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03765 17/04/2017 0,00 21.177,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04308 26/04/2017 0,00 24.391,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06348 25/05/2017 0,00 26.144,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10337 20/07/2017 0,00 22.718,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12007 14/08/2017 0,00 25.503,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16762 31/10/2017 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16787 31/10/2017 0,00 25.503,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20808 29/12/2017 0,00 24.815,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03269 17/04/2017 0,00 0,00 21.177,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB03686 26/04/2017 0,00 0,00 24.391,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05456 25/05/2017 0,00 0,00 26.144,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB08859 21/07/2017 0,00 0,00 22.718,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10182 14/08/2017 0,00 0,00 25.503,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB14724 01/11/2017 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB14745 01/11/2017 0,00 0,00 25.503,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB18403 29/12/2017 0,00 0,00 24.815,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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