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NOTA DE EMPENHO 2017NE02530

Favorecido

FMS PREF MUNICIPAL DE CURURUPU
R$ 61.260,70
 

CPF/CNPJ:

11395730000155

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02530 18/04/2017 12.252,94 55.133,73 49.007,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02530 18/04/2017 12.252,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04773 08/06/2017 12.251,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06991 03/08/2017 12.251,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11333 03/11/2017 6.125,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11717 07/11/2017 18.377,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04400 26/04/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05140 09/05/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07795 09/06/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09191 04/07/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11437 07/08/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14045 14/09/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16912 03/11/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17754 16/11/2017 0,00 6.125,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19474 12/12/2017 0,00 6.125,97 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03964 02/05/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB04587 10/05/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB06681 12/06/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB08089 10/07/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB09762 09/08/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB11906 15/09/2017 0,00 0,00 6.125,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11906 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00344 15/09/2017 0,00 0,00 -6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB13515 11/10/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB14874 06/11/2017 0,00 0,00 6.125,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB16624 05/12/2017 0,00 0,00 6.125,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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