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NOTA DE EMPENHO 2017NE10366

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 160.000,00
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

72505/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUNCO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 006/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10366 11/10/2017 80.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUNCO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 006/2015
2017NE10366 11/10/2017 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE AGOSTO/17 CONFORMETERMO ADESAO 06/2015 EPO RTAIA 228/2
2017NE11966 08/11/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10366 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14361 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15631 11/10/2017 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17301 08/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13700 11/10/2017 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15194 08/11/2017 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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