CPF/CNPJ:
11394258000136
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
72505/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEARAGUANA/MA CONFORME TER-MO DE ADESAO 06/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03514 | 12/05/2017 | 121.200,83 | 401.643,06 | 401.643,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEARAGUANA/MA CONFORME TER-MO DE ADESAO 06/2015
|
2017NE03514 | 12/05/2017 | 121.200,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQHG PARA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS DE ARAGUANA REFMARCO/ 2017 CONFORME TER=MO ADESAO 06/2015
|
2017NE04599 | 07/06/2017 | 69.434,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 06/2015
|
2017NE05432 | 21/06/2017 | 69.434,22 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR ERRADO
|
2017NE05478 | 22/06/2017 | -69.434,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 06/2015
|
2017NE05479 | 22/06/2017 | 51.127,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEFERNANDO FALCAO/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.006/2015.
|
2017NE05894 | 05/07/2017 | 79.881,88 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANILACAO PARA CORRECAO DEDESCRICAO
|
2017NE05896 | 05/07/2017 | -79.881,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEARAGUAANA/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.006/15
|
2017NE05897 | 05/07/2017 | 79.881,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 06/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07970 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14321 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08594 | 12/05/2017 | 0,00 | -69.434,22 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL09469 | 12/05/2017 | 0,00 | -72.881,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05594 | 12/05/2017 | 0,00 | 121.199,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07367 | 07/06/2017 | 0,00 | 69.434,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08524 | 21/06/2017 | 0,00 | 69.434,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08595 | 22/06/2017 | 0,00 | 51.127,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09455 | 05/07/2017 | 0,00 | 72.881,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09470 | 05/07/2017 | 0,00 | 79.881,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12336 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04857 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.199,83 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06281 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.434,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07259 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.434,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08592 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -69.434,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07328 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.127,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07731 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.881,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10469 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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