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NOTA DE EMPENHO 2017NE02638

Favorecido

FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS
R$ 40.345,20
 

CPF/CNPJ:

11244671000114

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02638 19/04/2017 8.069,84 36.309,78 32.275,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02638 19/04/2017 8.069,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04905 09/06/2017 8.068,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07084 03/08/2017 8.068,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11416 03/11/2017 4.034,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11825 08/11/2017 12.103,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04505 27/04/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05242 10/05/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07902 12/06/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09275 04/07/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11512 07/08/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14135 14/09/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17001 03/11/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17854 16/11/2017 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19576 12/12/2017 0,00 4.034,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04058 02/05/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB04660 10/05/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB06754 12/06/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB08162 10/07/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB09835 09/08/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB11980 15/09/2017 0,00 0,00 4.034,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11980 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00418 15/09/2017 0,00 0,00 -4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB13591 11/10/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB14947 06/11/2017 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB16697 05/12/2017 0,00 0,00 4.034,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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