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NOTA DE EMPENHO 2017NE01270

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS
R$ 78.751,00
 

CPF/CNPJ:

10547447000139

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01270 16/03/2017 13.126,00 65.625,00 59.062,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01270 16/03/2017 13.126,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05125 12/06/2017 13.125,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05801 04/07/2017 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06891 02/08/2017 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09216 14/09/2017 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10450 13/10/2017 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12041 09/11/2017 26.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01738 16/03/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06522 26/05/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08037 12/06/2017 0,00 13.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09299 04/07/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11006 02/08/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13930 14/09/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15742 13/10/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17595 13/11/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19432 11/12/2017 0,00 6.562,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01561 17/03/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05632 29/05/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06862 12/06/2017 0,00 0,00 13.125,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07980 10/07/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09967 10/08/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11757 14/09/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14486 31/10/2017 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16529 05/12/2017 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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