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NOTA DE EMPENHO 2017NE02640

Favorecido

FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
R$ 77.363,80
 

CPF/CNPJ:

10432389000106

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02640 19/04/2017 15.473,56 69.626,52 61.890,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02640 19/04/2017 15.473,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04906 09/06/2017 15.472,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07085 03/08/2017 15.472,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11417 03/11/2017 7.736,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11826 08/11/2017 23.208,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04506 27/04/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05243 10/05/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07903 12/06/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09278 04/07/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11513 07/08/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14137 14/09/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17002 03/11/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17855 16/11/2017 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19577 12/12/2017 0,00 7.736,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04059 02/05/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB04661 10/05/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB06755 12/06/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB08163 10/07/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB09836 09/08/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB11981 15/09/2017 0,00 0,00 7.736,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11981 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00419 15/09/2017 0,00 0,00 -7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB13592 11/10/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB14948 06/11/2017 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB16698 05/12/2017 0,00 0,00 7.736,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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