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NOTA DE EMPENHO 2017NE00365

Favorecido

INSTITUTO LITORAL
R$ 156.793,33
 

CPF/CNPJ:

04420981000187

Emissão:

10/07/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

66347/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00365 10/07/2017 156.793,33 105.051,54 31.358,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00365 10/07/2017 156.793,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01057 31/07/2017 0,00 31.358,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02245 19/12/2017 0,00 73.692,87 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 05733472000177 - PREF MUN DE CURURUPU
2017OB00475 07/08/2017 0,00 0,00 31.358,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05961 OB - 2017OB00475 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 08082017
2017NS00038 07/08/2017 0,00 0,00 -31.358,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB00489 09/08/2017 0,00 0,00 31.358,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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