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NOTA DE EMPENHO 2016NE01562

Favorecido

FMS-SAO JOAO BATISTA
R$ 39.632,30
 

CPF/CNPJ:

13299539000135

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01562 06/04/2016 11.890,69 39.632,30 39.632,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01562 06/04/2016 11.890,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02822 10/05/2016 11.889,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04495 06/07/2016 23.779,38 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09837 23/11/2016 -7.926,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11381 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02247 07/04/2016 0,00 7.926,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04181 10/05/2016 0,00 7.926,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05554 10/06/2016 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07176 08/07/2016 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08682 08/08/2016 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10642 15/09/2016 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11942 11/10/2016 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13529 10/11/2016 0,00 3.963,23 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01821 08/04/2016 0,00 0,00 7.926,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB03587 11/05/2016 0,00 0,00 7.926,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB05309 22/06/2016 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB06188 11/07/2016 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB07747 09/08/2016 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB09368 16/09/2016 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB10576 13/10/2016 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB11847 11/11/2016 0,00 0,00 3.963,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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