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NOTA DE EMPENHO 2016NE04916

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 276.157,34
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

18/07/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

92657/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AO TERMO DA ADESAO_/QUE INSTITUI O INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO DE GESTAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E PORTARIA N.113/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04916 18/07/2016 20.395,79 276.157,34 276.157,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AO TERMO DA ADESAO_/QUE INSTITUI O INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO DE GESTAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E PORTARIA N.113/15.
2016NE04916 18/07/2016 20.395,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2015
2016NE05177 22/07/2016 255.762,55 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11477 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07601 18/07/2016 0,00 20.394,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07989 22/07/2016 0,00 255.762,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06565 18/07/2016 0,00 0,00 20.394,79
PAGAMENTO (700214)
2016OB07242 02/08/2016 0,00 0,00 255.762,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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