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NOTA DE EMPENHO 2016NE00822

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COROATA
R$ 1.299.252,50
 

CPF/CNPJ:

10767573000107

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00822 10/03/2016 129.926,25 1.299.252,50 1.299.252,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00822 10/03/2016 129.926,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01190 30/03/2016 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01928 15/04/2016 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02579 09/05/2016 259.850,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04860 15/07/2016 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06387 29/08/2016 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06999 14/09/2016 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07719 11/10/2016 519.701,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09936 25/11/2016 -259.850,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11365 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13322 10/03/2016 0,00 -129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01180 10/03/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01702 30/03/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02824 15/04/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03891 09/05/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05538 10/06/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07559 15/07/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09712 29/08/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10527 14/09/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11697 11/10/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13279 10/11/2016 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13392 10/11/2016 0,00 129.925,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00947 10/03/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01316 30/03/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02288 15/04/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03375 11/05/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04835 13/06/2016 0,00 0,00 129.925,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00145 13/06/2016 0,00 0,00 -129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04907 14/06/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06543 18/07/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08499 29/08/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09149 15/09/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10293 11/10/2016 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12227 18/11/2016 0,00 0,00 129.925,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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