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NOTA DE EMPENHO 2015NE02288

Favorecido

CAIXA ESCOLAR
R$ 133.220,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000036

Emissão:

11/06/2015

Plano Interno:

TRANSPINDIG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

97856/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REF.2 REPASSE A CX.ESCOLAR BEM ONY GOMES,RELATIVO AO CONTRATO N.01,02 E 03/15 FIRMADO COM A EMPRESA FABIOLA S.CARVALHO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLARINDIGENA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02288 11/06/2015 133.220,00 133.220,00 133.220,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.2 REPASSE A CX.ESCOLAR BEM ONY GOMES,RELATIVO AO CONTRATO N.01,02 E 03/15 FIRMADO COM A EMPRESA FABIOLA S.CARVALHO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLARINDIGENA.
2015NE02288 11/06/2015 133.220,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2015NL04379 11/06/2015 0,00 133.220,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07237 11/06/2015 0,00 0,00 133.220,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07422 16/06/2015 0,00 0,00 133.220,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07424 16/06/2015 0,00 0,00 133.220,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 7237/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PELO BANCO PARTA CONTA C
2015GR00172 16/06/2015 0,00 0,00 -133.220,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL04837 16/06/2015 0,00 0,00 -133.220,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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