CPF/CNPJ:
13931425000166
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02192 | 22/04/2015 | 526.801,01 | 350.238,63 | 350.238,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02192 | 22/04/2015 | 526.801,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04969 | 28/04/2015 | 0,00 | 33.342,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05524 | 11/05/2015 | 0,00 | 37.111,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06801 | 27/05/2015 | 0,00 | 36.215,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07649 | 23/06/2015 | 0,00 | 33.226,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09829 | 30/07/2015 | 0,00 | 39.923,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12319 | 23/09/2015 | 0,00 | 43.101,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14984 | 10/11/2015 | 0,00 | 43.678,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15541 | 25/11/2015 | 0,00 | 40.911,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17241 | 23/12/2015 | 0,00 | 42.727,09 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03077 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.342,11 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03607 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.111,86 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04732 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.215,90 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05427 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.226,61 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07311 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.923,32 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09563 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.101,91 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11817 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.678,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12299 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.911,75 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13563 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.727,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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