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NOTA DE EMPENHO 2015NE02183

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE FEIRA NOVA DO MARANHAO
R$ 200.564,82
 

CPF/CNPJ:

13120165000149

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02183 22/04/2015 200.564,82 149.635,65 149.635,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02183 22/04/2015 200.564,82 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL16445 22/04/2015 0,00 -16.577,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04963 28/04/2015 0,00 16.677,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05114 30/04/2015 0,00 16.677,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07069 29/05/2015 0,00 16.677,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10029 05/08/2015 0,00 33.291,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11508 10/09/2015 0,00 16.577,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14893 09/11/2015 0,00 16.577,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16440 11/12/2015 0,00 16.577,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16446 11/12/2015 0,00 16.577,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17111 22/12/2015 0,00 16.577,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03075 29/04/2015 0,00 0,00 16.677,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB03239 30/04/2015 0,00 0,00 16.677,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB04948 02/06/2015 0,00 0,00 16.677,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB07489 05/08/2015 0,00 0,00 33.291,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB08828 10/09/2015 0,00 0,00 16.577,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB11751 09/11/2015 0,00 0,00 16.577,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB12972 11/12/2015 0,00 0,00 16.577,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB13525 22/12/2015 0,00 0,00 16.577,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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