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NOTA DE EMPENHO 2015NE03709

Favorecido

FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
R$ 69.779,08
 

CPF/CNPJ:

12913408000133

Emissão:

22/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03709 22/05/2015 29.906,32 69.779,08 69.779,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
2015NE03709 22/05/2015 29.906,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE05116 17/07/2015 29.905,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08989 27/10/2015 9.968,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11678 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06560 22/05/2015 0,00 29.905,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08999 17/07/2015 0,00 29.905,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14338 27/10/2015 0,00 9.968,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04566 25/05/2015 0,00 0,00 29.905,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB06614 17/07/2015 0,00 0,00 29.905,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB11247 28/10/2015 0,00 0,00 9.968,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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