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NOTA DE EMPENHO 2015NE02172

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO
R$ 339.660,00
 

CPF/CNPJ:

11982875000152

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02172 22/04/2015 339.660,00 254.928,05 254.928,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02172 22/04/2015 339.660,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05523 11/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06873 28/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08127 30/06/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10456 18/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12772 30/09/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14403 29/10/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15084 11/11/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15658 26/11/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17980 30/12/2015 0,00 28.488,05 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03600 11/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03618 11/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL05541 11/05/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04789 28/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05846 03/07/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07800 18/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09893 01/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11297 29/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11897 11/11/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL15669 26/11/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 11927361000102 - FMS - PREFEITURA M. DE ANAPURUS
2015OB14233 30/12/2015 0,00 0,00 28.488,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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