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NOTA DE EMPENHO 2015NE03636

Favorecido

FMS-CHAPADINHA
R$ 104.925,38
 

CPF/CNPJ:

11844664000153

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03636 21/05/2015 44.969,02 104.925,38 104.925,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
2015NE03636 21/05/2015 44.969,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04942 16/07/2015 44.968,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08761 26/10/2015 14.989,34 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11613 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL06424 21/05/2015 0,00 -8.606,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06399 22/05/2015 0,00 8.606,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06478 22/05/2015 0,00 44.968,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08768 16/07/2015 0,00 44.968,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14289 27/10/2015 0,00 14.989,34 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04390 22/05/2015 0,00 0,00 44.968,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB06437 17/07/2015 0,00 0,00 44.968,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB11187 28/10/2015 0,00 0,00 14.989,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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