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NOTA DE EMPENHO 2015NE02189

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS
R$ 685.524,05
 

CPF/CNPJ:

11825568000168

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02189 22/04/2015 685.524,05 555.351,10 502.159,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02189 22/04/2015 685.524,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04992 28/04/2015 0,00 57.055,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05538 11/05/2015 0,00 57.055,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06819 27/05/2015 0,00 57.055,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07907 26/06/2015 0,00 57.055,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10652 24/08/2015 0,00 56.905,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10988 28/08/2015 0,00 56.905,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12768 30/09/2015 0,00 56.905,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15112 13/11/2015 0,00 52.084,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15550 25/11/2015 0,00 51.139,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17787 29/12/2015 0,00 53.191,71 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03064 29/04/2015 0,00 0,00 57.055,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03615 11/05/2015 0,00 0,00 57.055,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04750 27/05/2015 0,00 0,00 57.055,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05650 26/06/2015 0,00 0,00 57.055,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07956 24/08/2015 0,00 0,00 56.905,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08254 28/08/2015 0,00 0,00 56.905,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09891 01/10/2015 0,00 0,00 56.905,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11919 13/11/2015 0,00 0,00 52.084,93
PAGAMENTO (540999)
2015OB12303 25/11/2015 0,00 0,00 51.139,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
2015GR00558 21/12/2015 0,00 0,00 -53.191,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB14082 29/12/2015 0,00 0,00 53.191,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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