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NOTA DE EMPENHO 2015NE03428

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ACAILANDIA
R$ 148.390,90
 

CPF/CNPJ:

11816419000132

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03428 21/05/2015 63.597,10 148.390,90 148.390,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
2015NE03428 21/05/2015 63.597,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04879 15/07/2015 21.198,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 4879
2015NE05130 17/07/2015 -21.198,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE05131 17/07/2015 63.596,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08692 26/10/2015 21.198,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE_N.03428 POR DETERMINACAO /SUPERIOR.
2015NE11745 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL08929 21/05/2015 0,00 -21.198,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06343 21/05/2015 0,00 63.596,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08719 16/07/2015 0,00 21.198,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08930 17/07/2015 0,00 63.596,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14125 27/10/2015 0,00 21.198,70 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04333 22/05/2015 0,00 0,00 63.596,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB06371 17/07/2015 0,00 0,00 63.596,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB11032 28/10/2015 0,00 0,00 21.198,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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