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NOTA DE EMPENHO 2015NE03690

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO VICENTE DE FERRER
R$ 29.522,64
 

CPF/CNPJ:

11700183000174

Emissão:

22/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03690 22/05/2015 12.653,56 29.522,64 29.522,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
2015NE03690 22/05/2015 12.653,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE05092 17/07/2015 12.652,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08965 27/10/2015 4.217,52 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11659 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06539 22/05/2015 0,00 12.652,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08979 17/07/2015 0,00 12.652,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14268 27/10/2015 0,00 4.217,52 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04548 25/05/2015 0,00 0,00 12.652,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB06595 17/07/2015 0,00 0,00 12.652,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB11149 28/10/2015 0,00 0,00 4.217,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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