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NOTA DE EMPENHO 2015NE02214

Favorecido

FMS-PREF.M.DE MIRINZAL
R$ 294.488,49
 

CPF/CNPJ:

11516236000100

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02214 22/04/2015 193.921,29 247.700,46 247.700,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02214 22/04/2015 193.921,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH MES SETEMBRO/15.
2015NE09915 30/11/2015 50.172,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPRENHO ORIGINAL
2015NE10741 22/12/2015 50.394,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL06804 22/04/2015 0,00 -28.305,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL15951 22/04/2015 0,00 -28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05038 28/04/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05111 30/04/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06796 27/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06823 27/05/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07639 23/06/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09310 22/07/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10330 13/08/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11613 14/09/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14986 10/11/2015 0,00 50.172,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15960 30/11/2015 0,00 50.172,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17169 22/12/2015 0,00 50.394,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03073 29/04/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB03230 30/04/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB04730 27/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04752 27/05/2015 0,00 0,00 16.160,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL06803 27/05/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05409 23/06/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06876 22/07/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB07701 13/08/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB08924 14/09/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB11809 10/11/2015 0,00 0,00 50.172,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB12556 03/12/2015 0,00 0,00 50.172,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL15950 03/12/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13541 22/12/2015 0,00 0,00 50.394,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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