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NOTA DE EMPENHO 2015NE02171

Favorecido

FMS-PREF.M.DE MIRINZAL
R$ 339.657,00
 

CPF/CNPJ:

11516236000100

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02171 22/04/2015 339.660,00 299.210,11 299.210,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02171 22/04/2015 339.660,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.02171 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11858 30/12/2015 -3,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL18372 22/04/2015 0,00 -3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05205 04/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05522 11/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06806 27/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07640 23/06/2015 0,00 16.160,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09866 31/07/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10499 19/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11612 14/09/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14405 29/10/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15133 13/11/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15953 03/12/2015 0,00 28.308,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16345 10/12/2015 0,00 28.305,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03313 04/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03599 11/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03619 11/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL05542 11/05/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04734 27/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05410 23/06/2015 0,00 0,00 16.160,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB07362 31/07/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07828 20/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08923 14/09/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11298 29/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11932 13/11/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL15959 03/12/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12866 10/12/2015 0,00 0,00 28.305,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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