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NOTA DE EMPENHO 2015NE02210

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MARACACUME
R$ 309.312,21
 

CPF/CNPJ:

11452644000137

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02210 22/04/2015 309.312,21 27.929,22 18.984,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02210 22/04/2015 309.312,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09871 31/07/2015 0,00 12.176,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09872 31/07/2015 0,00 6.808,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09873 31/07/2015 0,00 8.944,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07367 31/07/2015 0,00 0,00 12.176,49
PAGAMENTO (540999)
2015OB07368 31/07/2015 0,00 0,00 6.808,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB07369 31/07/2015 0,00 0,00 8.944,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB. 7369 PELO MOTIVO DO VALOR FEITO NA OB. A MENOR QUE O VALOR DO BOLETO VALOR DEVOLVIDO P
2015GR00495 24/08/2015 0,00 0,00 -8.944,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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