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NOTA DE EMPENHO 2015NE03437

Favorecido

FMS-PREF.M.DE AMARANTE
R$ 182.364,00
 

CPF/CNPJ:

11394580000165

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03437 21/05/2015 136.773,00 182.364,00 182.364,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03437 21/05/2015 136.773,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
2015NE03455 21/05/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08850 27/10/2015 45.591,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3437/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
2015NE11752 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06271 21/05/2015 0,00 136.773,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14059 27/10/2015 0,00 45.591,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04309 22/05/2015 0,00 0,00 136.773,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10988 27/10/2015 0,00 0,00 45.591,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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