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NOTA DE EMPENHO 2015NE03514

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 20.229,18
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03514 21/05/2015 8.699,22 20.229,18 20.229,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
2015NE03514 21/05/2015 8.699,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04894 15/07/2015 8.648,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08710 26/10/2015 2.882,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11481 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06375 22/05/2015 0,00 8.698,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08733 16/07/2015 0,00 8.648,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14139 27/10/2015 0,00 2.882,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04347 22/05/2015 0,00 0,00 8.698,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB06385 17/07/2015 0,00 0,00 8.648,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB06385 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
2015NS00258 17/07/2015 0,00 0,00 -8.648,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB07574 07/08/2015 0,00 0,00 8.648,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB11046 28/10/2015 0,00 0,00 2.882,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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