CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
15/05/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
3562/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
RENOVACAO DO 4O TERMO ADITIVO DO CONVENIO N.007/10CONF.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03287 | 15/05/2015 | 2.210.260,08 | 2.210.260,08 | 2.210.260,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO 4O TERMO ADITIVO DO CONVENIO N.007/10CONF.AUTORIZO.
|
2015NE03287 | 15/05/2015 | 2.210.260,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONVENION.007/2010/SES E SEU QUINTO TERMO ADITIVO,CONFORMEDESPACHO DA CONTROLADORIAANEXO.
|
2015NE07813 | 30/09/2015 | 631.502,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08284 | 07/07/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10303 | 12/08/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10833 | 27/08/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12451 | 25/09/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12790 | 30/09/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15825 | 30/11/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16546 | 14/12/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05959 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07687 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08120 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09672 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09876 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB12483 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13049 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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