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NOTA DE EMPENHO 2021NE005299

Favorecido

PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
R$ 11.967,00
 

CPF/CNPJ:

06398150000181

Emissão:

13/09/2021

Plano Interno:

000360

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Transferências aos Municípios - Contribuição

Processo:

5400638/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005299 13/09/2021 11.967,00 11.967,00 11.967,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
2021NE005299 13/09/2021 11.968,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
2021NE009677 29/12/2021 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
2021NL026460 13/09/2021 0,00 11.967,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058135 22/09/2021 0,00 0,00 11.967,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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