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NOTA DE EMPENHO 2018NE01367

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BENEDITO LEITE
R$ 37.422,10
 

CPF/CNPJ:

13011532000176

Emissão:

12/03/2018

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

51237/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01367 12/03/2018 22.616,92 37.422,10 29.610,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
2018NE01367 12/03/2018 22.616,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPIOS DO MARANHAO.
2018NE10465 27/09/2018 14.805,28 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL. VALOR DEVOL-VIDO PELO BANCO
2018NE12620 26/11/2018 -0,10 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL16325 12/03/2018 0,00 -22.207,82 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL16326 12/03/2018 0,00 -0,10 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL16742 12/03/2018 0,00 -0,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03272 05/04/2018 0,00 7.402,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13979 27/09/2018 0,00 22.207,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16318 14/11/2018 0,00 0,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16327 14/11/2018 0,00 22.207,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL19722 28/12/2018 0,00 7.811,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03215 05/04/2018 0,00 0,00 7.402,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB12571 27/09/2018 0,00 0,00 22.207,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELADO PELO MOTIVO DE DEVOLUCAO EM EXTRATO DO DDE 18/10/2018 PROCESSO 223096/18 AIH FEV A ABR/18 PREF.
2018GR00101 19/10/2018 0,00 0,00 -22.207,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB14122 31/10/2018 0,00 0,00 22.207,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB14454 14/11/2018 0,00 0,00 22.207,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB14122 DEVOLVIDA PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES NOVEMBRO
2018GR00109 14/11/2018 0,00 0,00 -22.207,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB14454 VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME EXTRATO DE 19/11/2018
2018GR00112 19/11/2018 0,00 0,00 -0,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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