Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE05652

Favorecido

INSTITUTO ANTONIO BRUNNO PESSOA SOUSA
R$ 240.000,00
 

CPF/CNPJ:

19388386000189

Emissão:

28/06/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

67484/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

AMPLIAR E MELHORAR O SU-PORTE AOS PACIENTES ONCO-LOGICOS VINDOS DO INTERI-OR DO ESTADO EM BUSCA DETRATAMENTO ESPECIAL NASSEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO, ABRIGO TEMPORA-RIO, MEDICACAO, E OUTROSBENEFICIOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05652 28/06/2017 240.000,00 240.000,00 240.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AMPLIAR E MELHORAR O SU-PORTE AOS PACIENTES ONCO-LOGICOS VINDOS DO INTERI-OR DO ESTADO EM BUSCA DETRATAMENTO ESPECIAL NASSEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO, ABRIGO TEMPORA-RIO, MEDICACAO, E OUTROSBENEFICIOS
2017NE05652 28/06/2017 240.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10268 19/07/2017 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14255 15/09/2017 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17146 06/11/2017 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18556 29/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20528 28/12/2017 0,00 40.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08691 19/07/2017 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11943 15/09/2017 0,00 0,00 40.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11943 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00381 15/09/2017 0,00 0,00 -40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12121 18/09/2017 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15059 06/11/2017 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16188 29/11/2017 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16190 29/11/2017 0,00 0,00 80.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL18557 29/11/2017 0,00 0,00 -80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17991 28/12/2017 0,00 0,00 40.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,