CPF/CNPJ:
19388386000189
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
67484/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
AMPLIAR E MELHORAR O SU-PORTE AOS PACIENTES ONCO-LOGICOS VINDOS DO INTERI-OR DO ESTADO EM BUSCA DETRATAMENTO ESPECIAL NASSEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO, ABRIGO TEMPORA-RIO, MEDICACAO, E OUTROSBENEFICIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE05652 | 28/06/2017 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AMPLIAR E MELHORAR O SU-PORTE AOS PACIENTES ONCO-LOGICOS VINDOS DO INTERI-OR DO ESTADO EM BUSCA DETRATAMENTO ESPECIAL NASSEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO, ABRIGO TEMPORA-RIO, MEDICACAO, E OUTROSBENEFICIOS
|
2017NE05652 | 28/06/2017 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL10268 | 19/07/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL14255 | 15/09/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17146 | 06/11/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL18556 | 29/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL20528 | 28/12/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08691 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11943 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11943 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00381 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB12121 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB15059 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16188 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16190 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2017NL18557 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB17991 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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