CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01273 | 16/03/2017 | 472.518,50 | 2.362.587,50 | 2.126.328,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01273 | 16/03/2017 | 472.518,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05128 | 12/06/2017 | 472.517,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05803 | 04/07/2017 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06894 | 02/08/2017 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09220 | 14/09/2017 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10453 | 13/10/2017 | 236.258,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
|
2017NE12044 | 09/11/2017 | 945.035,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01741 | 16/03/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06524 | 26/05/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08042 | 12/06/2017 | 0,00 | 472.517,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09302 | 04/07/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11010 | 02/08/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13933 | 14/09/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15745 | 13/10/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17598 | 13/11/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19436 | 11/12/2017 | 0,00 | 236.258,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01563 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05634 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06865 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 472.517,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07982 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09970 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11760 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14489 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16532 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.258,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,