CPF/CNPJ:
13792203000100
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
148344/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DO HOSPITAL DE 20 /LEITOS, CONFORME TERMO DEADESAO N.37/2015 E PORTA-RIA N.228/2017, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,E MAIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE06153 | 12/07/2017 | 296.084,33 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DO HOSPITAL DE 20 /LEITOS, CONFORME TERMO DEADESAO N.37/2015 E PORTA-RIA N.228/2017, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,E MAIO/2017.
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2017NE06153 | 12/07/2017 | 296.084,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FONTEINCORRETA
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2017NE06201 | 12/07/2017 | -296.084,33 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
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2017NL09866 | 12/07/2017 | 0,00 | -296.083,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL09834 | 12/07/2017 | 0,00 | 296.083,33 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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