Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01722

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE PAULINO NEVES
R$ 205.881,19
 

CPF/CNPJ:

12504949000108

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01722 27/03/2017 213.156,04 170.799,19 170.799,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01722 27/03/2017 213.156,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08170 21/08/2017 -53.289,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
2017NE13116 05/12/2017 47.124,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
2017NE13125 05/12/2017 47.124,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14826 29/12/2017 -48.234,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03957 19/04/2017 0,00 17.541,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06843 01/06/2017 0,00 30.471,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08880 28/06/2017 0,00 17.541,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15159 03/10/2017 0,00 52.623,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20247 21/12/2017 0,00 52.623,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03448 19/04/2017 0,00 0,00 17.541,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05883 01/06/2017 0,00 0,00 30.471,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB07544 30/06/2017 0,00 0,00 17.541,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13055 04/10/2017 0,00 0,00 52.623,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17728 21/12/2017 0,00 0,00 52.623,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,