CPF/CNPJ:
12492783000157
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
59976/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU,CONFORME TERMODE ADESAO N.033/2015,MES DE JULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE10337 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU,CONFORME TERMODE ADESAO N.033/2015,MES DE JULHO/2017.
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2017NE10337 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017. TA 33/15
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2017NE11891 | 08/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10337 PORDETERMINACAO SUPERIOR
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2017NE14305 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL15588 | 11/10/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17274 | 08/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13681 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB15176 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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