CPF/CNPJ:
11776929000123
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
15058/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CUSTEAR ASDESPESAS DO CONVENIO N.02/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04330 | 02/06/2017 | 179.768,02 | 359.534,04 | 359.534,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR ASDESPESAS DO CONVENIO N.02/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE04330 | 02/06/2017 | 179.768,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEAR ASDESPESAS DO CONVENIO N.02/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO,DA 11 E 12PARCELA.
|
2017NE13590 | 12/12/2017 | 179.767,02 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE4330 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
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2017NE14661 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL06999 | 02/06/2017 | 0,00 | 179.767,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19467 | 12/12/2017 | 0,00 | 179.767,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06008 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.767,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17316 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.767,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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