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NOTA DE EMPENHO 2017NE01758

Favorecido

FMS - SAO JOAO DO CARU
R$ 253.287,59
 

CPF/CNPJ:

11753503000154

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01758 28/03/2017 494.715,26 253.287,59 253.287,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01758 28/03/2017 494.715,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08213 22/08/2017 -123.678,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13087 05/12/2017 -142.435,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUBIR DESPE ZA
2017NE14256 29/12/2017 25.544,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14635 29/12/2017 -858,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13089 31/08/2017 0,00 140.951,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16207 25/10/2017 0,00 45.787,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20810 29/12/2017 0,00 41.004,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20816 29/12/2017 0,00 25.544,22 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11046 01/09/2017 0,00 0,00 140.951,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB14081 25/10/2017 0,00 0,00 45.787,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB18393 29/12/2017 0,00 0,00 41.004,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB18394 29/12/2017 0,00 0,00 25.544,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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