CPF/CNPJ:
11654042000162
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01277 | 16/03/2017 | 28.495,70 | 142.473,50 | 128.226,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01277 | 16/03/2017 | 28.495,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05132 | 12/06/2017 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05807 | 04/07/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06898 | 02/08/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09224 | 14/09/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10457 | 13/10/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
|
2017NE12048 | 09/11/2017 | 56.989,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01746 | 16/03/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06528 | 26/05/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08049 | 12/06/2017 | 0,00 | 28.494,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09307 | 04/07/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11015 | 02/08/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13939 | 14/09/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15750 | 13/10/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17602 | 13/11/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19441 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01567 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05638 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06869 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.494,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07986 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09974 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11764 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14493 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16536 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,